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鲁甸政法委2016年部门决算分析报告

时间:2017/9/28 17:35:07|

第一部分  鲁甸县政法委概况

一、单位基本情况

委政法委有三个内设机构,分别是办公室、政工科和执法监督室,有五个与政法委合署办公机构,分别是县综治办、县维稳办、县依法治县办、县国安办和县委“610”办。纳入2016年部门决算编报的单位共1个,即:政法委本级,属一级预算单位。部门在职在编实有人数21人,其中:1人为事业人员,属财政全供养21人;在编实有车辆1辆。离退休人员8人。机构职能较2015年无变化;人员结构较2015年在职减少1人,属因病去世。离退休人员增加2人,属在职人员到退休年龄办理离退休手续导致。

二、主要职能及职责

(一)委政法委主要职责

1、按照县委、县政府的部署,统一政法各部门的思想和行动。负责对全县综治、维稳、防邪等工作的指导、协调,进行科学分析,为县委、政府提供决策依据。

2、对一定时期的政法工作做出全面部署。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推进大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)鲁甸县社会治安综合治理委员会办公室主要职责

1、加强与各乡镇和县综治成员单位的联系,深入基层开展调研工作,负责收集、掌握全县社会治安综合治理工作的信息和动态,研究提出工作意见和建议;

2、指导和组织检查各乡镇社会治安综合治理工作,督促各项工作措施和任务的落实;

3、督促检查、落实社会治安综合治理目标管理责任制;  

4、对全县综治工作进行全面检查、总结、表彰奖惩;

5、组织协调,指导全县社会治安综合治理工作;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;

6、及时收集、上报有关情况、报表、数据;

7、完成县委政法委、县综治委领导交办的其他工作任务。

(三)鲁甸县维护稳定工作领导小组办公室主要职责

1、全面掌握社会稳定工作情况,负责涉及社会稳定的有关情报信息的收集、整理上报;

2、深入调查研究,提出维护社会稳定工作意见和建议;

3、指导、协调各部门抓好矛盾纠纷排查调处工作和对重大突发事件、群体性事件的协调、处置工作;

4、检查督促维护社会稳定各项工作措施的落实;

5、总结推广全县各级各部门维护社会稳定工作的成功经验,对影响社会稳定的重大事件以及责任人进行责任追究;

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

(四)中共鲁甸县委防范和处理邪教问题领导小组办公室主要职责

1、指导贯彻落实党和政府关于防范和处理邪教问题及有害气功组织工作的各项方针、政策,组织开展防范和处理邪教工作;

2、负责有关防范和处理各种邪教和对社会有危害功、法组织问题的调查研究,分析形势,总结工作经验,研究邪教滋生和发展规律,提出有针对性的工作建议和指导意见。

3、了解、掌握邪教发展动向,收集有关信息。协调和指导各部门、各单位开展有关防范和处理邪教问题的宣传教育、打击处理和帮教转化;

4承担县委防范和处理邪教问题领导小组的日常工作,督促与协调会议决定事项的落实。

(五)办公室主要职责

1、负责政法委机关的内外联系和综合协调工作;

2、协助政法委领导处理机关日常工作,协调、管理机关内部事务,调查掌握全县政法工作全面情况,研究政法工作全局性政策问题,提出抓好政法综治工作的意见和建议;

3、负责政法委会务组织、起草县委政法委综合性文稿,收集、编发工作简报,负责文秘档案、行政、后勤管理及接待工作。购置、发放和管理各种办公设备和用品;

4、督促、检查政法工作方针、政策和各项工作任务的贯彻落实情况,督办领导批示的重大工作事项;

5、协调有重大影响的大案要案或有重大争议的疑难案件;

6、协调处理人民群众的控告和申诉,协调和督查政法各部门的信访工作;

7、完成政法委领导交办的其它工作任务。

(六)政工科主要职责

1、组织指导全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;

2、了解、掌握全县政法队伍建设情况和班子建设情况,根据形势和任务的要求,及时研究制定加强队伍建设和领导班子建设具体措施,总结推广经验;

3、按照干部管理权限协助组织部门考察、考核、管理政法干部,配齐配强政法部门的领导班子;

4、制定全县政法领导班子干部和政法干警的教育培训规划,组织、督促、检查政法各部门干警培训工作;

5、负责机关组织、人事、劳资及离休人员的管理工作;

6、负责机关离退人员的管理服务工作,并对政法各部门离退休人员管理工作进行指导、协调、督促、检查。

(七)执法监督办公室主要职责

1、监督检查政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策情况,依法指导和监督检查政法部门的执法活动;

2、督办县内有影响的案件和群众反映强烈的案件;协调有争议的重大疑难案件;

3、负责信访和案件督查工作,协调政法机关和县级相关部门及时化解涉法涉诉信访案件;

4、协助纪检监察部门查处政法部门的违法违纪案件;

5、完成领导交办的其他工作任务。

三、重点工作及成效

认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委和县委政法工作会议的各项决策部署,以落实司法体制改革、创新社会治理方式为目标,以推进“8.03”地震恢复重建工作,继续深化平安鲁甸、法治鲁甸和提升执法司法公信力、人民群众安全感满意度为重点,加强基层基础和政法队伍建设,全力推进政法综治维稳各项工作任务落实,为全面推动鲁甸跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

第二部分  2016年部门结算表

(详见附件)

第三部分  2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计510.97万元(其中:财政性基金预算拨款收入10万元)。财政拨款收入占总收入100%;与上年相比曾加16.88%,主要是人员经费增加所致。

二、支出决算情况说明

 2016年度支出合计510.97万元。其中:基本支出316.19万元,占总支出的61.9%;项目支出194.78万元(其中:政府性基金其他大中型水库库区基金支出10万元),占总支出的38.12%。总支出比上年增长16.88%,主要是人员支出增长所致。

(一)  基本支出情况

2016年度用于保障政法委机关机构正常运转日常支出316.19万元。比上年增长25.86%,主要是人员支出增长所致。基本工资、津补贴等人员经费支出252.4万元,占基本支出的79.82%,比上年增长23.63%;办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等日常公用经费支出63.78万元,占基本支出的20.17%,比上年增长35.52%

(二)项目支出情况

2016年政法委主要开展的项目属行政事业类项目和一个农林水项目(政府性基金其他大中型水库库区基金支出)。2016年度用于保障政法委机关、12个乡镇及80个社会治安综治维稳成员单位完成全县社管综治、维稳、平安创建、“610”防邪返邪、法学会等特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出184.78万元,农林水项目(政府性基金其他大中型水库库区基金支出)支出10万元。与上年对比增长4.75%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出500.97万元,占支出总数的98.04%。与上年对比增长14.59%,主要是人员支出增长所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出500.97万元,占财政拨款总支出的98.04%

2、人员经费、日常公用经费支出316.19万元;占总支出的63.12%。与上年对比,基本支出增长23.63%,日常公用经费增长35.52%

3、公共安全支出(行政事业类项目支出)144.15万元,占总支出的28.77%。主要用于2016年度用于保障政法委机关、12个乡镇及80个社会治安综治维稳成员单位完成全县社管综治、维稳、平安创建、国家安全、依法治县、“610”防邪返邪、禁毒、施工环境保障、法学会等特定的工作任务,开展全县四城同创工作

4、机关运行经费支出占总支出63.78万元,占总支出的12.73%。与上年对比增长35.52%。主要是用于保障政法委机关日常机构运转支出。

5、会议费支出9.32万元,占总支出的1.86%。与上年对比增长817.84%。主要是由于会议次数增加所致。

6、培训费支出2.96万元,占总支出的0.59%。与上年对比增长16.85%2016年单位派员外出参加法律培训。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度三公经费支出28.47万元。其中:因公出国出境费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出21.82万元;公务接待费支出6.65万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国出境费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出21.82万元,占总支出4.35%;公务接待费支出6.65万元,占总支出1.32%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出21.82万元。无公务用车购置费用;公务用车运行维护支出21.82万元,用于开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,零时借用应急车2辆。主要用于日常公务、处突、应急等所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2、公务接待费支出6.65万元。全部为国内公务接待支出。主要用于有关上级部门工作交流、监督检查及日常公务接待、职工下乡、加班工作用餐支出。

五、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入15,109,740.31一、一般公共服务支出322,933,723.46
  其中:政府性基金预算财政拨款2100,000.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出351,441,488.85
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00
 8 八、社会保障和就业支出39634,528.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出400.00
 10 十、节能环保支出410.00
 11 十一、城乡社区支出420.00
 12 十二、农林水支出43100,000.00
 13 十三、交通运输支出440.00
 14 十四、资源勘探信息等支出450.00
 15 十五、商业服务业等支出460.00
 16 十六、金融支出470.00
 17 十七、援助其他地区支出480.00
 18 十八、国土海洋气象等支出490.00
 19 十九、住房保障支出500.00
 20 二十、粮油物资储备支出510.00
 21 二十一、其他支出520.00
 22 二十二、债务还本支出530.00
 23 二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计245,109,740.31本年支出合计555,109,740.31
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配560.00
    年初结转和结余260.00      提取职工福利基金570.00
      项目支出结转和结余270.00      转入事业基金580.00
 280.00    年末结转和结余590.00
 290.00      项目支出结转和结余600.00
 30  61 
总计315,109,740.31总计625,109,740.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会公开02表
单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计5,109,740.315,109,740.310.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,933,723.462,933,723.460.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2,933,723.462,933,723.460.000.000.000.000.00
2013101  行政运行2,494,532.462,494,532.460.000.000.000.000.00
2013150  事业运行32,826.0032,826.000.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出406,365.00406,365.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1,441,488.851,441,488.850.000.000.000.000.00
20402公安1,421,488.851,421,488.850.000.000.000.000.00
2040204  治安管理1,421,488.851,421,488.850.000.000.000.000.00
20403国家安全20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
2040399  其他国家安全支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出634,528.00634,528.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休403,258.00403,258.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休403,258.00403,258.000.000.000.000.000.00
20808抚恤231,270.00231,270.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤231,270.00231,270.000.000.000.000.000.00
213农林水支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2136699  其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,109,740.313,161,886.461,947,853.850.000.000.00
201一般公共服务支出2,933,723.462,527,358.46406,365.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2,933,723.462,527,358.46406,365.000.000.000.00
2013101  行政运行2,494,532.462,494,532.460.000.000.000.00
2013150  事业运行32,826.0032,826.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出406,365.000.00406,365.000.000.000.00
204公共安全支出1,441,488.850.001,441,488.850.000.000.00
20402公安1,421,488.850.001,421,488.850.000.000.00
2040204  治安管理1,421,488.850.001,421,488.850.000.000.00
20403国家安全20,000.000.0020,000.000.000.000.00
2040399  其他国家安全支出20,000.000.0020,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出634,528.00634,528.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休403,258.00403,258.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休403,258.00403,258.000.000.000.000.00
20808抚恤231,270.00231,270.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤231,270.00231,270.000.000.000.000.00
213农林水支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
2136699  其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款15,009,740.31一、一般公共服务支出302,933,723.462,933,723.460.00
二、政府性基金预算财政拨款2100,000.00二、外交支出310.000.000.00
 3 三、国防支出320.000.000.00
 4 四、公共安全支出331,441,488.851,441,488.850.00
 5 五、教育支出340.000.000.00
 6 六、科学技术支出350.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出37634,528.00634,528.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
 10 十、节能环保支出390.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出400.000.000.00
 12 十二、农林水支出41100,000.000.00100,000.00
 13 十三、交通运输支出420.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出440.000.000.00
 16 十六、金融支出450.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出460.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
 19 十九、住房保障支出480.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
 21 二十一、其他支出500.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出510.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计245,109,740.31本年支出合计535,109,740.315,009,740.31100,000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00 55   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 56   
 28  57   
总计295,109,740.31总计585,109,740.315,009,740.31100,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.005,009,740.313,161,886.461,847,853.855,009,740.313,161,886.461,847,853.850.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.002,933,723.462,527,358.46406,365.002,933,723.462,527,358.46406,365.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.002,933,723.462,527,358.46406,365.002,933,723.462,527,358.46406,365.000.000.000.000.00
2013101  行政运行0.000.000.002,494,532.462,494,532.460.002,494,532.462,494,532.460.000.000.000.000.00
2013150  事业运行0.000.000.0032,826.0032,826.000.0032,826.0032,826.000.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.000.000.00406,365.000.00406,365.00406,365.000.00406,365.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.000.000.001,441,488.850.001,441,488.851,441,488.850.001,441,488.850.000.000.000.00
20402公安0.000.000.001,421,488.850.001,421,488.851,421,488.850.001,421,488.850.000.000.000.00
2040204  治安管理0.000.000.001,421,488.850.001,421,488.851,421,488.850.001,421,488.850.000.000.000.00
20403国家安全0.000.000.0020,000.000.0020,000.0020,000.000.0020,000.000.000.000.000.00
2040399  其他国家安全支出0.000.000.0020,000.000.0020,000.0020,000.000.0020,000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00634,528.00634,528.000.00634,528.00634,528.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00403,258.00403,258.000.00403,258.00403,258.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00403,258.00403,258.000.00403,258.00403,258.000.000.000.000.000.00
20808抚恤0.000.000.00231,270.00231,270.000.00231,270.00231,270.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.000.000.00231,270.00231,270.000.00231,270.00231,270.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,888,062.00302商品和服务支出587,146.46310其他资本性支出50,660.00
30101  基本工资874,396.0030201  办公费84,070.1631001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴937,433.0030202  印刷费0.0031002  办公设备购置50,660.00
30103  奖金69,743.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资6,490.0030206  电费5,600.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费41,522.3231008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助636,018.0030211  差旅费136,602.9931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费403,258.0030213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金231,270.0030215  会议费2,610.0031020  产权参股
30305  生活补助1,490.0030216  培训费26,985.3331099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费44,364.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费22,644.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费55,001.36399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用46,950.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出120,796.30   
人员经费合计2,524,080.00公用经费合计637,806.46
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.000.00
213农林水支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.000.00
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.000.00
2136699  其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.000.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:  中共鲁甸县委政法委员会单位:元
项  目行次预算数决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计20.00284,743.36
  1.因公出国(境)费30.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.00218,250.36
    (1)公务用车购置费50.000.00
    (2)公务用车运行维护费60.00218,250.36
  3.公务接待费70.0066,493.00
    (1)国内接待费866,493.00
         其中:外事接待费90.00
    (2)国(境)外接待费100.00
(二)相关统计数11
  1.因公出国(境)团组数(个)120
  2.因公出国(境)人次数(人)130
  3.公务用车购置数(辆)140
  4.公务用车保有量(辆)153
  5.国内公务接待批次(个)16136
     其中:外事接待批次(个)170
  6.国内公务接待人次(人)18956
     其中:外事接待人次(人)190
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
二、机关运行经费22637,806.46
(一)行政单位23637,806.46
(二)参照公务员法管理事业单位240.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本文来源:鲁甸县政法委